Diárias

Lista de diárias dos agentes públicos da entidade.

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Lista de diárias Foram encontradas 3638 registros Informações atualizadas em: 23/06/2026 - 23:27:05

DIÁRIA: 0720/2017 26/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 720/2017.

Beneficiário: Catarine Costa de Melo

Quantidade: 3

Valor unidade: 140,00

Valor total: 420,00

DIÁRIA: 0719/2017 26/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO MIGUEL DO GUAMA-PA NO DIA 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 719/2017.

Beneficiário: Cleia Correa Pereira

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0718/2017 26/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO MIGUEL DO GUAMA NO DIA 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 718/2017.

Beneficiário: Helena de Fatima Bonifacio Mota

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0717/2017 26/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 717/2017.

Beneficiário: Gisele Fatima Carvalho Fonteles

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0716/2017 26/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 716/2017.

Beneficiário: Ananesia Freitas Ramos

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0715/2017 26/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 715/2017.

Beneficiário: Jacilene Bastos Benicio

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0703/2017 21/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 703/2017.

Beneficiário: Gibran Rabelo Ribeiro

Quantidade: 1

Valor unidade: 250,00

Valor total: 250,00

DIÁRIA: 0702/2017 20/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMIAS NO DIA 21 A 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 702/2017.

Beneficiário: Daniele Alves Alencar

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0701/2017 20/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 21 A 22 DE SETEMBRO 2017, CONFORME PORTARIA 701/2017.

Beneficiário: Antonia Gercilene Soares Gomes

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0700/2017 20/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 21 A 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 700/2017.

Beneficiário: Antonio Valdenei Correa da Costa

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0699/2017 20/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 699/2017.

Beneficiário: Marcelo de Sousa Queiroz

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0698/2017 20/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 698/2017.

Beneficiário: Helena de Fatima Bonifacio Mota

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0697/2017 19/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 697/2017.

Beneficiário: Isabel Rainha da Silva Gonzaga

Quantidade: 1

Valor unidade: 250,00

Valor total: 250,00

DIÁRIA: 0696/2017 19/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 696/2017.

Beneficiário: Claudiane Cristine Santos de Morais

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0695/2017 19/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 21 A 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 695/2017.

Beneficiário: Patricia Carvalho Belizario

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0694/2017 19/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 21 A 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 694/2017.

Beneficiário: Cyntia Vieira Arao da Silva

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0693/2017 19/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 21 A 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 693/2017.

Beneficiário: Manoel dos Reis Pereira

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0692/2017 18/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 18 DE SETEMBRO 2017, CONFORME PORTARIA 692/2017.

Beneficiário: Fernando Jose da Silva Junior

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0691/2017 18/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 691/2017

Beneficiário: Maria Aurivania Rabelo

Quantidade: 1

Valor unidade: 250,00

Valor total: 250,00

DIÁRIA: 0684/2017 15/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A VICE- PREFEITA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 18 E 19 SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 684/2017.

Beneficiário: Lillyane Louchard Sales Silva

Quantidade: 1

Valor unidade: 350,00

Valor total: 350,00

DIÁRIA: 0683/2017 15/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 18 E 19 DE SETEMBRODE 2017, CONFORME PORTARIA 683/2017.

Beneficiário: Euclides Pereira da Silva

Quantidade: 1

Valor unidade: 250,00

Valor total: 250,00

DIÁRIA: 0682/2017 15/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 682/2017.

Beneficiário: Maria Edinalda Gomes de Lima

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0681/2017 15/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 681/2017.

Beneficiário: Francisca Elena de Sousa

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0680/2017 15/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 680/2017.

Beneficiário: Nelson da Silva Borges

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0679/2017 13/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 679/2017.

Beneficiário: Jeane Guimarães Sampio

Quantidade: 3

Valor unidade: 140,00

Valor total: 420,00

DIÁRIA: 0678/2017 13/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 678/2017.

Beneficiário: Antonio Carlos Santos de Carvalho

Quantidade: 1

Valor unidade: 250,00

Valor total: 250,00

DIÁRIA: 0677/2017 13/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 677/2017.

Beneficiário: Adailson do Socorro Rodrigues Barros

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0659/2017 11/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 11 DE SETEMBRO 2017, CONFORME PORTARIA 659/2017.

Beneficiário: Edinaldo da Silva Barbosa

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0656/2017 05/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA, NO DIA 06 A 09 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 656/2017

Beneficiário: Luiz Carlos Lima de Brito

Quantidade: 1

Valor unidade: 120,00

Valor total: 120,00

DIÁRIA: 0655/2017 04/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 654/2017.

Beneficiário: Elem Michele Pontes da Silva

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

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