Diárias

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Lista de diárias Foram encontradas 3638 registros Informações atualizadas em: 23/06/2026 - 23:27:05

DIÁRIA: 0783/2017 18/10/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 19 A 20 DE OUTUBRO 2017, CONFORME PORTARIA 783/2017.

Beneficiário: Antonio Carlos Lins Araujo

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0782/2017 18/10/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 19 A 20 DE OUTUBRO 2017, CONFORME PORTARIA 782/2017.

Beneficiário: Edilberto Noronha de Oliveira

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0781/2017 18/10/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 18 A 19 DE OUTUBRO 2017, CONFORME PORTARIA 781/2017.

Beneficiário: Antonio Raimundo da Silva

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0778/2017 17/10/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 18 A 18 DE OUTUBRO 2017, CONFORME PORTARIA 778/2017.

Beneficiário: Adaias Oliveira de Freitas

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0777/2017 17/10/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 18 A 19 DE MARÇO 2017, CONFORME PORTARIA 777/2017.

Beneficiário: Valdecir Justino Braz

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0776/2017 17/10/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 18 A 19 DE OUTUBRO 2017, CONFORME PORTARIA 776/2017.

Beneficiário: Fernando Jose da Silva Junior

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0775/2017 17/10/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 18 A 19 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 775/2017.

Beneficiário: Jose Aurelio da Silva Costa

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0773/2017 16/10/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 773/2017.

Beneficiário: Pedro Idenil Soares Rodrigues

Quantidade: 1.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 210,00

DIÁRIA: 0772/2017 16/10/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 772/2017.

Beneficiário: Antonio Carlos Santos de Carvalho

Quantidade: 1.5

Valor unidade: 250,00

Valor total: 375,00

DIÁRIA: 0771/2017 16/10/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE DE 2017, CONFORME PORTARIA 771/2017.

Beneficiário: Antonio do Carmo Araujo Nunes

Quantidade: 2

Valor unidade: 500,00

Valor total: 1.000,00

DIÁRIA: 0770/2017 16/10/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 770/2017.

Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira

Quantidade: 2

Valor unidade: 700,00

Valor total: 1.400,00

DIÁRIA: 0769/2017 16/10/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 17 A 18 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 769/2017.

Beneficiário: Edilberto Noronha de Oliveira

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0768/2017 16/10/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 17 A 18 DE OUTUBRO 2017, CONFORME PORTARIA 768/2017.

Beneficiário: Raimunda Elizangela Castelo Pereira

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0766/2017 16/10/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 766/2017.

Beneficiário: Paulo Silva de Aviz Junior

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 250,00

Valor total: 125,00

DIÁRIA: 0765/2017 11/10/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO MIGUEL, NO DIA 12 A 14 DE OUTUBRO 2017, CONFORME PORTARIA 765/2017.

Beneficiário: Ananesia Freitas Ramos

Quantidade: 2

Valor unidade: 120,00

Valor total: 240,00

DIÁRIA: 0764/2017 11/10/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 16 DE OUTUBRO 2017, CONFORME PORTARIA 764/2017.

Beneficiário: Giselly Pereira Alves

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 70,00

DIÁRIA: 0763/2017 11/10/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 16 DE OUTUBRO 2017, CONFORME PORTARIA 763/2017.

Beneficiário: Ana Celia da Costa Silva

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 70,00

DIÁRIA: 0762/2017 11/10/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 16 DE OUTUBRO 2017, CONFORME PORTARIA 762/2017.

Beneficiário: Maria Gorete Cirino dos Santos

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 70,00

DIÁRIA: 0743/2017 03/10/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 743/2017.

Beneficiário: Cleia Correa Pereira

Quantidade: 1

Valor unidade: 120,00

Valor total: 120,00

DIÁRIA: 0742/2017 03/10/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 742/2017.

Beneficiário: Jose Marcos da Silva Melo

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 250,00

Valor total: 125,00

DIÁRIA: 0740/2017 03/10/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A VICE- PREFEITA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 740/2017.

Beneficiário: Lillyane Louchard Sales Silva

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 350,00

Valor total: 175,00

DIÁRIA: 0738/2017 29/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO DIA 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 738/2017.

Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira

Quantidade: 3

Valor unidade: 700,00

Valor total: 2.100,00

DIÁRIA: 0737/2017 29/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM- PA NO DIA 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 637/2017.

Beneficiário: Valdiney Marcelo Alves Gadelha

Quantidade: 3

Valor unidade: 140,00

Valor total: 420,00

DIÁRIA: 0736/2017 29/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM - PA NO DIAS 03 A 06 DE OUTUBRO 2017, CONFORME PORTARIA 736/2017.

Beneficiário: Joao Junior Borges de Oliveira

Quantidade: 3

Valor unidade: 140,00

Valor total: 420,00

DIÁRIA: 0733/2017 29/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 733/2017.

Beneficiário: Gibran Rabelo Ribeiro

Quantidade: 1

Valor unidade: 250,00

Valor total: 250,00

DIÁRIA: 0732/2017 28/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 732/2017.

Beneficiário: Maria Edinalda Gomes de Lima

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0731/2017 28/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 731/2017.

Beneficiário: Francisca Elena de Sousa

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0730/2017 28/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 730/2017.

Beneficiário: Nelson da Silva Borges

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0722/2017 26/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 722/2017.

Beneficiário: Larissa Augusta de Pina Cordeiro

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0721/2017 26/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 02 A 04 DE OUTUBRO 2017, CONFORME PORTARIA 721/2017.

Beneficiário: Andrea do Socorro Rodrigues Sousa

Quantidade: 3

Valor unidade: 140,00

Valor total: 420,00

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