Diárias

Lista de diárias dos agentes públicos da entidade.

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Lista de diárias Foram encontradas 3688 registros Informações atualizadas em: 26/08/2026 - 12:04:44

DIÁRIA: 0044/2018 24/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 044/2018.

Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira

Quantidade: 1

Valor unidade: 350,00

Valor total: 350,00

DIÁRIA: 0043/2018 24/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO MIGUEL-PA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0043/2018.

Beneficiário: Izan Yver Nascimento de Carvalho

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0042/2018 24/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO MIGUEL DO GUAMA-PA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0042/2018.

Beneficiário: Elaise Maria Silva Guedes

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0041/2018 24/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 24 E 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 41/2018.

Beneficiário: Jamerson Marcelo Oliveira Barbosa

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0040/2018 24/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 40/2018.

Beneficiário: Jose Ary da Silva Junior

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0039/2018 23/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0039/2018.

Beneficiário: Andrassi Pereira Farias

Quantidade: 1

Valor unidade: 250,00

Valor total: 250,00

DIÁRIA: 0038/2018 23/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0038/2018.

Beneficiário: Aguida Mayra Silva de Jesus

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0037/2018 23/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0037/2018.

Beneficiário: Izan Yver Nascimento de Carvalho

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0036/2018 23/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0036/2018.

Beneficiário: Elaise Maria Silva Guedes

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0035/2018 23/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0035/2018.

Beneficiário: Doriedson Teixeira dos Santos

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0034/2018 23/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0034/2018.

Beneficiário: Antonio Marcio Martins de Oliveira

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0033/2018 22/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 22 E 23 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0033/2018.

Beneficiário: Maria Aurivania Rabelo

Quantidade: 2

Valor unidade: 250,00

Valor total: 500,00

DIÁRIA: 0032/2018 22/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NOS DIA 23 E 24 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0032/2018.

Beneficiário: Sonia Maria Sampaio Feitosa

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0031/2018 19/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 22 E 23 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 00031/2018.

Beneficiário: Francisco Marcio Parnaiba Crispim

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0030/2018 19/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 22 E 23 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 030/2018.

Beneficiário: Ariston Raul da Silva Reis

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0028/2018 19/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0028/2018.

Beneficiário: Maria Edinalda Gomes de Lima

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 70,00

DIÁRIA: 0027/2018 19/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEML-PA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0027/2018.

Beneficiário: Francisca Elena de Sousa

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 70,00

DIÁRIA: 0026/2018 19/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0026/2018.

Beneficiário: Francisco Ronilson da Silva

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 70,00

DIÁRIA: 0025/2018 19/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, NO DIA 18 A 22 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0025/2018.

Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira

Quantidade: 2

Valor unidade: 700,00

Valor total: 1.400,00

DIÁRIA: 0024/2018 17/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 24/2018.

Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira

Quantidade: 1

Valor unidade: 350,00

Valor total: 350,00

DIÁRIA: 0022/2018 17/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 22/2018.

Beneficiário: Claudiane Cristine Santos de Morais

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0021/2018 17/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0021/2018.

Beneficiário: Maria da Conceição da Silva Santana

Quantidade: 1

Valor unidade: 250,00

Valor total: 250,00

DIÁRIA: 0017/2018 17/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A QUATIPURU-PA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0017/2018.

Beneficiário: Maria do Socorro Siqueira de Sousa

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0016/2018 17/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A QUATIPURU-PA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0016/2018.

Beneficiário: Elaise Maria Silva Guedes

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0015/2018 17/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A QUATIPURU-PA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0015/2018.

Beneficiário: Maria Camila Oliveira da Silva

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0014/2018 15/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 00014/2018.

Beneficiário: Adailson do Socorro Rodrigues Barros

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0013/2018 15/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 15 E 16 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0013/2018.

Beneficiário: Ariston Raul da Silva Reis

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0012/2018 15/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0012/2018.

Beneficiário: Maria Camila Oliveira da Silva

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0009/2018 12/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0009/2018.

Beneficiário: Antonio Marcio Martins de Oliveira

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0008/2018 12/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0008/2018.

Beneficiário: Francisco Ronilson da Silva

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

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