Diárias

Lista de diárias dos agentes públicos da entidade.

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Lista de diárias Foram encontradas 127 registros Informações atualizadas em: 18/06/2026 - 23:44:04

DIÁRIA: 0335/2019 23/07/2019

CONCEDER, 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 140,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS), A SERVIDORA, SRA. ERIKA SILVA GUEDES, ENGENHEIRA CIVIL, PORTADORA DO CPF 909.303.982-20, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO DIA [...]

Beneficiário: Erika Silva Guedes

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0333/2019 22/07/2019

CONCEDER, 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), À SERVIDORA, SRA. MARIA DARIELMA RODRIGUES DE ALMEIDA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PORTADORA DO CPF 596.736.212-68, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCA [...]

Beneficiário: Maria Darielma Rodrigues de Almeida

Quantidade: 1

Valor unidade: 250,00

Valor total: 250,00

DIÁRIA: 0329/2019 17/07/2019

CONCEDER, 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), AO SERVIDOR ANDRAESE NOGUEIRA PINTO DE SOUSA, COORDENADOR DE CERIMONIAL E EVENTOS, PORTADOR DO CPF 637.174.332-53, PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CI [...]

Beneficiário: Andrease Nogueira Pinto de Sousa

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0323/2019 09/07/2019

CONCEDER, 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), AO SERVIDOR ANDRAESE NOGUEIRA PINTO DE SOUSA, COORDENADOR DE CERIMONIAL E EVENTOS, PORTADOR DO CPF 637.174.332-53, PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CI [...]

Beneficiário: Andrease Nogueira Pinto de Sousa

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0310/2019 01/07/2019

1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), AO SERVIDOR ANDRAESE NOGUEIRA PINTO DE SOUSA, COORDENADOR DE CERIMONIAL E EVENTOS, PORTADOR DO CPF 637.174.332-53, PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE BE [...]

Beneficiário: Andrease Nogueira Pinto de Sousa

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0306/2019 26/06/2019

CONCEDER, 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS), À SERVIDORA, SRA. MARIA DARIELMA RODRIGUES DE ALMEIDA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PORTADORA DO CPF 596.736.212-68, PARA QUE A MESMA POSSA SE DES [...]

Beneficiário: Maria Darielma Rodrigues de Almeida

Quantidade: 1

Valor unidade: 250,00

Valor total: 250,00

DIÁRIA: 0266/2019 10/06/2019

CONCEDER, 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), À SERVIDORA, SRA. MARIA DARIELMA RODRIGUES DE ALMEIDA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PORTADORA DO CPF 596.736.212-68, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCA [...]

Beneficiário: Maria Darielma Rodrigues de Almeida

Quantidade: 1

Valor unidade: 250,00

Valor total: 250,00

DIÁRIA: 0236/2019 22/05/2019

CONCEDER, 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), A SERVIDORA, SRA. ERIKA SILVA GUEDES, ENGENHEIRA CIVIL, PORTADORA DO CPF 909.303.982-20, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO DIA 2 [...]

Beneficiário: Erika Silva Guedes

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0227/2019 20/05/2019

CONCEDER, 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), À SERVIDORA, SRA. MARIA DARIELMA RODRIGUES DE ALMEIDA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PORTADORA DO CPF 596.736.212-68, PARA QUE A MESMA POSSA SE D [...]

Beneficiário: Maria Darielma Rodrigues de Almeida

Quantidade: 1

Valor unidade: 250,00

Valor total: 250,00

DIÁRIA: 0220/2019 20/05/2019

CONCEDER, 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), AO SERVIDOR ANDRAESE NOGUEIRA PINTO DE SOUSA, COORDENADOR DE CERIMONIAL E EVENTOS, PORTADOR DO CPF 637.174.332-53, PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CI [...]

Beneficiário: Andrease Nogueira Pinto de Sousa

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0016/2019 10/01/2019

CONCEDER, 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), AO SERVIDOR, SR. EDINALDO DA SILVA BARBOSA, ASSESSOR TÉCNICO II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PORTADOR DO CPF 198.355.072-87, PARA QUE O MESMO POSSA SE [...]

Beneficiário: Edinaldo da Silva Barbosa

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0848/2018 12/12/2018

CONCEDER, 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), AO SERVIDOR, SR. ANTONIO DO CARMO ARAÚJO NUNES, PORTADOR DO CPF 279.321.682-87, PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO DIA 12 DE [...]

Beneficiário: Antonio do Carmo Araujo Nunes

Quantidade: 1

Valor unidade: 250,00

Valor total: 250,00

DIÁRIA: 0788/2018 19/11/2018

CONCEDER, ½ (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS), AO SERVIDOR, SR. PEDRO ANTONIO ANDRADE PAMPLONA DA SILVA, COORDENADOR DE TRANSPARÊNCIA DA SECRETARIA DE GOVERNO, PORTADOR DO CPF 097.335.654-58, PARA QUE O MESMO POSSA [...]

Beneficiário: Pedro Antonio Andrade Pamplona da Silva

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 70,00

DIÁRIA: 0787/2018 14/11/2018

CONCEDER, 2 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS), AO SERVIDOR, SR. EDINALDO DA SILVA BARBOSA, ASSESSOR TÉCNICO II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PORTADOR DO CPF 198.355.072-87, PARA QUE O MESMO POSSA [...]

Beneficiário: Edinaldo da Silva Barbosa

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0652/2018 19/09/2018

CONCEDER, 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), AO SERVIDOR, SR. EDINALDO DA SILVA BARBOSA, ASSESSOR TÉCNICO II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PORTADOR DO CPF 198.355.072-87, PARA QUE O MESMO POSSA SE [...]

Beneficiário: Edinaldo da Silva Barbosa

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0507/2018 17/07/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 18 DE JULHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 507/2018.

Beneficiário: Edinaldo da Silva Barbosa

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 70,00

DIÁRIA: 0498/2018 05/07/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 05 DE JULHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 498/2018.

Beneficiário: Erika Silva Guedes

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0496/2018 04/07/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 19 A 21 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 460/2018.

Beneficiário: Erika Silva Guedes

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0470/2018 19/06/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 470/2018.

Beneficiário: Edinaldo da Silva Barbosa

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0380/2018 17/05/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 380/2018.

Beneficiário: Rhayka Lopes da Silva

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0379/2018 17/05/2018

CONCEDER, ½ (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS), AO SERVIDOR, SR. FRANCISCO MÁRCIO PARNAÍBA CRISPIM, ENGENHEIRO, PORTADOR DO CPF 844.581.512-15, PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO DIA 17 [...]

Beneficiário: Francisco Marcio Parnaiba Crispim

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 70,00

DIÁRIA: 0378/2018 17/05/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 378/2018.

Beneficiário: Ariston Raul da Silva Reis

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 70,00

DIÁRIA: 0271/0271 17/04/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA 271/2018.

Beneficiário: Higo Costa dos Santos

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 70,00

DIÁRIA: 0270/2018 17/04/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA 270/2018.

Beneficiário: Francisco Marcio Parnaiba Crispim

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 70,00

DIÁRIA: 0269/2018 17/04/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA 269/2018.

Beneficiário: Rhayka Lopes da Silva

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 70,00

DIÁRIA: 0226/2018 03/04/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA 226/2018.

Beneficiário: Higo Costa dos Santos

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 70,00

DIÁRIA: 0225/2018 03/04/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 03 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA 225/2018.

Beneficiário: Francisco Marcio Parnaiba Crispim

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 70,00

DIÁRIA: 0224/2018 03/04/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 03 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA 224/2018.

Beneficiário: Rhayka Lopes da Silva

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 70,00

DIÁRIA: 0161/2018 14/03/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 1/2 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 14 E 15 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0161/2018.

Beneficiário: Rhayka Lopes da Silva

Quantidade: 1.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 210,00

DIÁRIA: 0160/2018 14/03/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 1/2 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 14 E 15DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0160/2018.

Beneficiário: Francisco Marcio Parnaiba Crispim

Quantidade: 1.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 210,00

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