Diárias

Lista de diárias dos agentes públicos da entidade.

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Lista de diárias Foram encontradas 581 registros

DIÁRIA: 0726/2018 24/10/2018

CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), à servidora, Sra. CLAUDIANE CRISTINA SANTOS DE MORAES, Coordenadora local do PARFOR, portadora do CPF 526.276.162-34, para que a mesma possa se deslocar até a [...]

Beneficiário: CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0725/2018 23/10/2018

CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a servidora, Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA, Secretária Municipal de Educação, portadora do CPF 376.898.352-87, para que a mesma possa se desloc [...]

Beneficiário: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA

Quantidade: 1

Valor unidade: 250,00

Valor total: 250,00

DIÁRIA: 0724/2018 23/10/2018

CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), à servidora, Sra. ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA, Coordenadora Pedagógica, portadora do CPF 735.268.002-00, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de B [...]

Beneficiário: ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0723/2018 23/10/2018

CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), à servidora, Sra. LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO, Diretora de Ensino, portadora do CPF 631.221.202-59, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém-P [...]

Beneficiário: LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0700/2018 02/10/2018

CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), à servidora, Sra. JACILENE BASTOS BENÍCIO, Coordenadora Pedagógica, portadora do CPF 563.858.542-72, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém- [...]

Beneficiário: JACILENE BASTOS BENICIO

Quantidade: 1

Valor unidade: 0,00

Valor total: 0,00

DIÁRIA: 0699/2018 02/10/2018

CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), à servidora, Sra. AUDANICE BASTOS BENÍCIO, portadora do CPF 426.332.572-91, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém-PA, no dia 04 de outubro [...]

Beneficiário: AUDANICE BASTOS BENICIO

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0677/2018 27/09/2018

CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a servidora, Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA, Secretária Municipal de Educação, portadora do CPF 376.898.352-87, para que a mesma possa se desloc [...]

Beneficiário: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA

Quantidade: 1

Valor unidade: 250,00

Valor total: 250,00

DIÁRIA: 0668/2018 20/09/2018

CONCEDER, 2 (duas) diárias de viagem no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), à servidora, Sra. JACILENE BASTOS BENÍCIO, Coordenadora Pedagógica, portadora do CPF 563.858.542-72, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Be [...]

Beneficiário: JACILENE BASTOS BENICIO

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0667/2018 20/09/2018

CONCEDER, 2 (duas) diárias de viagem no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), à servidora, Sra. SHYRLIANE GOMES SOUSA, Coordenadora da Ed. Infantil, portadora do CPF 918.809.122-87, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de [...]

Beneficiário: SHYRLIANE GOMES SOUSA

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0666/2018 20/09/2018

CONCEDER, 2 (duas) diárias de viagem no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), à servidora, Sra. LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO, Diretora de Ensino, portadora do CPF 631.221.202-59, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Bel [...]

Beneficiário: LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0665/2018 20/09/2018

CONCEDER, 2 (duas) diárias de viagem no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a servidora, Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA, Secretária Municipal de Educação, portadora do CPF 376.898.352-87, para que a mesma possa se deslocar até a [...]

Beneficiário: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA

Quantidade: 2

Valor unidade: 250,00

Valor total: 500,00

DIÁRIA: 0650/2018 19/09/2018

CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), ao servidor, Sr. EDMUNDO PENHA DE OLIVEIRA, motorista, portador do CPF 576.776.702-53, para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de Belém-PA, no dia 26 [...]

Beneficiário: EDMUNDO PENHA DE OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0649/2018 19/09/2018

CONCEDER, 2 (duas) diárias de viagem no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), à servidora, Sra. MARIA DE NAZARÉ AMARAL SILVA, Auxiliar de Serviços Gerais, portadora do CPF 212.662.982-15, para que a mesma possa se deslocar até a cid [...]

Beneficiário: MARIA DE NAZARE AMARAL SILVA

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0592/2018 28/08/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 31 de agosto de 2018, conforme portaria 592/2018.

Beneficiário: CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0568/2018 08/08/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 09 e 10 de agosto de 2018, conforme portaria 568/2018.

Beneficiário: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA

Quantidade: 1.5

Valor unidade: 250,00

Valor total: 375,00

DIÁRIA: 0567/2018 08/08/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 09 e 10 de agosto de 2018, conforme portaria 567/2018.

Beneficiário: ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0550/2018 01/08/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 01 A 02 de agosto de 2018, conforme portaria 550/2018.

Beneficiário: LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0505/2018 10/07/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 12 de julho de 2018, conforme portaria 505/2018.

Beneficiário: DANIELE ALVES DE ALENCAR

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0504/2018 10/07/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém - PA no dia 10 de julho de 2018, conforme portaria 504/2018.

Beneficiário: VALCILENE CARVALHO DA COSTA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 70,00

DIÁRIA: 0490/2018 03/07/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 05 de junlo de 2018, conforme portaria 490/2018.

Beneficiário: JACILENE BASTOS BENICIO

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0489/2018 03/07/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 03 de julho de 2018, conforme portaria 489/2018.

Beneficiário: KEILA MIRANDA LOPES

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0488/2018 03/07/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 05 de julho de 2018, conforme portaria 488/2018.

Beneficiário: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA

Quantidade: 1

Valor unidade: 250,00

Valor total: 250,00

DIÁRIA: 0476/2018 21/06/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 21 E 25 de junho de 2018, conforme portaria 476/2018.

Beneficiário: EDMUNDO PENHA DE OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0474/2018 21/06/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 21 E 25 de junho de 2018, conforme portaria 474/2018.

Beneficiário: LUIZ CARLOS LIMA DE BRITO

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0473/2018 20/06/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a IPIXUNA-PA no dia 21 de junho de 2018, conforme portaria 473/2018.

Beneficiário: KLINCIA VERICA FERREIRA ALMEIDA

Quantidade: 1

Valor unidade: 120,00

Valor total: 120,00

DIÁRIA: 0460/2018 15/06/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 19 A 21 de junho de 2018, conforme portaria 460/2018.

Beneficiário: JOSE JEAN DO NASCIMENTO PAZ

Quantidade: 3

Valor unidade: 140,00

Valor total: 420,00

DIÁRIA: 0459/2018 15/06/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 19 A 21 de junho de 2018, conforme portaria 459/2018.

Beneficiário: LUCIELE SOUZA DE OLIVEIRA

Quantidade: 3

Valor unidade: 140,00

Valor total: 420,00

DIÁRIA: 0458/2018 15/06/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 21 A 23 de junho de 2018, conforme portaria 458/2018.

Beneficiário: CHIARA DE FATIMA DA SILVA SAMPAIO

Quantidade: 3

Valor unidade: 140,00

Valor total: 420,00

DIÁRIA: 0457/2018 15/06/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 19 A 21 de junho de 2018, conforme portaria 457/2018.

Beneficiário: CINTIA NAIARA BARBOSA FARIAS

Quantidade: 3

Valor unidade: 140,00

Valor total: 420,00

DIÁRIA: 0456/2018 15/06/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 19 A 24 de junho de 2018, conforme portaria 456/2018.

Beneficiário: ANTONIO PEDRO DANTAS JUNIOR

Quantidade: 6

Valor unidade: 140,00

Valor total: 840,00

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