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Lista de Diárias Foram encontradas 336 registros

DIÁRIA: 0561/2018 03/08/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 06 a 07 de agosto de 2018, conforme portaria 561/2018.

Beneficário: CLEIA CORREA PEREIRA

Quantidade: 2

Valor Unidade: 120,00

Valor Total: 240,00

DIÁRIA: 0560/2018 03/08/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 06 E 07 de agosto de 2018, conforme portaria 560/2018.

Beneficário: AUREA DOS SANTOS BARRA

Quantidade: 2

Valor Unidade: 120,00

Valor Total: 240,00

DIÁRIA: 0549/2018 01/08/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diárias meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 01 A 02 de agosto de 2018, conforme portaria 549/2018.

Beneficário: MARIA CAMILA OLIVEIRA DA SILVA

Quantidade: 2

Valor Unidade: 140,00

Valor Total: 280,00

DIÁRIA: 0537/2018 30/07/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 30 DE JULHO A 03 DE AGOSTO de 2018, conforme portaria 537/2018.

Beneficário: MIRELLA ROCHA DA GAMA CRUZ

Quantidade: 5

Valor Unidade: 120,00

Valor Total: 600,00

DIÁRIA: 0536/2018 30/07/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 30 A 03 de JULHO A AGOSTO de 2018, conforme portaria 536/2018.

Beneficário: LARISSA ELISA SARMENTO LINHARES

Quantidade: 5

Valor Unidade: 120,00

Valor Total: 600,00

DIÁRIA: 0522/2018 19/07/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL DO GUAMA no dia 19 e 20 de julho de 2018, conforme portaria 522/2018.

Beneficário: LARISSA ELISA SARMENTO LINHARES

Quantidade: 2

Valor Unidade: 140,00

Valor Total: 280,00

DIÁRIA: 0448/2018 12/06/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 5 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 18 a 22 de junho de 2018, conforme portaria 448/2018.

Beneficário: MIRELLA ROCHA DA GAMA CRUZ

Quantidade: 5

Valor Unidade: 120,00

Valor Total: 600,00

DIÁRIA: 0447/2018 12/06/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 18 A 22 de junho de 2018, conforme portaria 447/2018.

Beneficário: LARISSA ELISA SARMENTO LINHARES

Quantidade: 5

Valor Unidade: 120,00

Valor Total: 600,00

DIÁRIA: 0395/2018 24/05/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 28 de maio de 2018, conforme portaria 395/2018.

Beneficário: HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 140,00

Valor Total: 140,00

DIÁRIA: 0394/2018 23/05/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 23 e 24 de maio de 2018, conforme portaria 394/2018.

Beneficário: JOSE MARCOS DA SILVA MELO

Quantidade: 2

Valor Unidade: 250,00

Valor Total: 500,00

DIÁRIA: 0393/2018 23/05/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 28 AA 30 de maio de 2018, conforme portaria 393/2018.

Beneficário: CATARINE COSTA DE MELO

Quantidade: 3

Valor Unidade: 140,00

Valor Total: 420,00

DIÁRIA: 0350/2018 04/05/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CAPANEMA-PA no dia 04 de maio de 2018, conforme portaria 350/2018.

Beneficário: CLEIA CORREA PEREIRA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 120,00

Valor Total: 120,00

DIÁRIA: 0349/2018 04/05/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Nova Esperarnça do Piria-PA no dia 07 a 19 de maio de 2018, conforme portaria 349/2018.

Beneficário: ANTONIO CARLOS LINS ARAUJO

Quantidade: 13

Valor Unidade: 120,00

Valor Total: 1.560,00

DIÁRIA: 0303/2018 27/04/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 03 e 04 de abril de 2018, conforme portaria 303/2018.

Beneficário: CATARINE COSTA DE MELO

Quantidade: 2

Valor Unidade: 140,00

Valor Total: 280,00

DIÁRIA: 0239/2018 06/04/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA no dia 03 de abril de 2018, conforme portaria 239/2018.

Beneficário: JOSE MARCOS DA SILVA MELO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 250,00

Valor Total: 250,00

DIÁRIA: 0236/2018 06/04/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTAANHAL-PA no dia 10 A 12 de abril de 2018, conforme portaria 236/2018.

Beneficário: ANTONIO VALDENEI CORREA DA COSTA

Quantidade: 3

Valor Unidade: 120,00

Valor Total: 360,00

DIÁRIA: 0153/2018 13/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 15 de março de 2018, conforme portaria 0153/2018.

Beneficário: LUCIANE DA SILVA SAMPAIO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 140,00

Valor Total: 140,00

DIÁRIA: 0152/2018 13/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 15 de março de 2018, conforme portaria 0152/2018.

Beneficário: DIOLENA CARDOSO SODRÉ

Quantidade: 1

Valor Unidade: 140,00

Valor Total: 140,00

DIÁRIA: 0136/2018 08/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá-PA nos dia 12 A 16 de março de 2018, conforme portaria 136/2018.

Beneficário: LUCILENE ARAUJO DA COSTA

Quantidade: 5

Valor Unidade: 120,00

Valor Total: 600,00

DIÁRIA: 0135/2018 08/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá-PA nos dia 12 A 16 de março de 2018, conforme portaria 0135/2018.

Beneficário: AUREA DOS SANTOS BARRA

Quantidade: 5

Valor Unidade: 120,00

Valor Total: 600,00

DIÁRIA: 0124/2018 05/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 14 E 15 de março de 2018, conforme portaria 0124/2018.

Beneficário: LORENA DE SOUZA LIMA

Quantidade: 2

Valor Unidade: 140,00

Valor Total: 280,00

DIÁRIA: 0123/2018 05/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 14 E 15 de março de 2018, conforme portaria 123/2018.

Beneficário: HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA

Quantidade: 2

Valor Unidade: 140,00

Valor Total: 280,00

DIÁRIA: 0122/2018 05/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 12 E 13 de março de 2018, conforme portaria 122/2018.

Beneficário: MIRELLA ROCHA DA GAMA CRUZ

Quantidade: 2

Valor Unidade: 140,00

Valor Total: 280,00

DIÁRIA: 0121/2018 05/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 12 E 13 de março de 2018, conforme portaria 121/2018.

Beneficário: LARISSA ELISA SARMENTO LINHARES

Quantidade: 2

Valor Unidade: 140,00

Valor Total: 280,00

DIÁRIA: 0120/2018 05/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá-PA nos dia 06 A 08 de março de 2018, conforme portaria 120/2018.

Beneficário: SILVANA DE SOUSA OLIVEIRA

Quantidade: 3

Valor Unidade: 120,00

Valor Total: 360,00

DIÁRIA: 0119/2018 05/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá-PA nos dia 06 A 08 de março de 2018, conforme portaria 119/2018.

Beneficário: DIOLENA CARDOSO SODRÉ

Quantidade: 3

Valor Unidade: 120,00

Valor Total: 360,00

DIÁRIA: 0069/2018 31/01/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 31 de janeiro de 2018, conforme portaria 0069/2018.

Beneficário: JOSE MARCOS DA SILVA MELO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 250,00

Valor Total: 250,00

DIÁRIA: 0068/2018 31/01/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 31 de janeiro de 2018, conforme portaria 0068/2018.

Beneficário: CLEIA CORREA PEREIRA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 140,00

Valor Total: 140,00

DIÁRIA: 0057/2018 26/01/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ANANINDEUA-PA, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 057/2018.

Beneficário: ROJANDIA BEZERRA DOS SANTOS

Quantidade: 1

Valor Unidade: 140,00

Valor Total: 140,00

DIÁRIA: 0056/2018 26/01/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 0056/2018.

Beneficário: JOSE MARCOS DA SILVA MELO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 250,00

Valor Total: 250,00

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