Diárias

Lista de diárias dos agentes públicos da entidade.

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Lista de diárias Foram encontradas 900 registros Informações atualizadas em: 26/06/2026 - 10:16:14

DIÁRIA: 0058/2018 26/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 29 E 30 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 58/2018.

Beneficiário: Maria Aurivania Rabelo

Quantidade: 2

Valor unidade: 250,00

Valor total: 500,00

DIÁRIA: 0049/2018 25/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0049/2018.

Beneficiário: Doriedson Teixeira dos Santos

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0048/2018 25/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0048/2018.

Beneficiário: Antonio Marcio Martins de Oliveira

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0047/2018 25/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 47/2018.

Beneficiário: Nelson da Silva Borges

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0043/2018 24/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO MIGUEL-PA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0043/2018.

Beneficiário: Izan Yver Nascimento de Carvalho

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0042/2018 24/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO MIGUEL DO GUAMA-PA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0042/2018.

Beneficiário: Elaise Maria Silva Guedes

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0038/2018 23/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0038/2018.

Beneficiário: Aguida Mayra Silva de Jesus

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0037/2018 23/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0037/2018.

Beneficiário: Izan Yver Nascimento de Carvalho

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0036/2018 23/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0036/2018.

Beneficiário: Elaise Maria Silva Guedes

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0035/2018 23/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0035/2018.

Beneficiário: Doriedson Teixeira dos Santos

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0034/2018 23/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0034/2018.

Beneficiário: Antonio Marcio Martins de Oliveira

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0033/2018 22/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 22 E 23 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0033/2018.

Beneficiário: Maria Aurivania Rabelo

Quantidade: 2

Valor unidade: 250,00

Valor total: 500,00

DIÁRIA: 0032/2018 22/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NOS DIA 23 E 24 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0032/2018.

Beneficiário: Sonia Maria Sampaio Feitosa

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0028/2018 19/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0028/2018.

Beneficiário: Maria Edinalda Gomes de Lima

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 70,00

DIÁRIA: 0027/2018 19/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEML-PA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0027/2018.

Beneficiário: Francisca Elena de Sousa

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 70,00

DIÁRIA: 0026/2018 19/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0026/2018.

Beneficiário: Francisco Ronilson da Silva

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 70,00

DIÁRIA: 0022/2018 17/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 22/2018.

Beneficiário: Claudiane Cristine Santos de Morais

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0017/2018 17/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A QUATIPURU-PA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0017/2018.

Beneficiário: Maria do Socorro Siqueira de Sousa

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0016/2018 17/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A QUATIPURU-PA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0016/2018.

Beneficiário: Elaise Maria Silva Guedes

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0015/2018 17/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A QUATIPURU-PA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0015/2018.

Beneficiário: Maria Camila Oliveira da Silva

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0012/2018 15/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0012/2018.

Beneficiário: Maria Camila Oliveira da Silva

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0009/2018 12/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0009/2018.

Beneficiário: Antonio Marcio Martins de Oliveira

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0008/2018 12/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0008/2018.

Beneficiário: Francisco Ronilson da Silva

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0007/2018 11/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0007/2018.

Beneficiário: Antonio Marcio Martins de Oliveira

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0006/2018 11/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0006/2018.

Beneficiário: Nelson da Silva Borges

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0005/2018 10/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0005/2018.

Beneficiário: Antonio Marcio Martins de Oliveira

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0004/2018 10/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0004/2018.

Beneficiário: Francisco Ronilson da Silva

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0002/2018 04/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 08 A 11 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 02/2018.

Beneficiário: Jeane Guimarães Sampio

Quantidade: 3

Valor unidade: 140,00

Valor total: 420,00

DIÁRIA: 0128/2018 07/03/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0128/2018.

Beneficiário: Maria Valdileni Oliveira Donza

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0285/2018 20/04/0218

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA 285/2018.

Beneficiário: Jean Nazareno Pinheiro Vasconcelos

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 70,00

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