Diárias

Lista de diárias dos agentes públicos da entidade.

Opções de filtro Escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de diárias Foram encontradas 888 registros Informações atualizadas em: 30/04/2026 - 17:06:02

DIÁRIA: 0129/2018 07/03/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 129/2018.

Beneficiário: Simone do Socorro Sampaio Barbosa

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0128/2018 07/03/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0128/2018.

Beneficiário: Maria Valdileni Oliveira Donza

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0115/2018 05/03/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PAARAGOMINAS-PA NO DIA 06 E 07 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 115/2018.

Beneficiário: Ellem Michelle Pontes da Silva

Quantidade: 1.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 180,00

DIÁRIA: 0113/2018 01/03/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 113/2018.

Beneficiário: Sonia Maria Sampaio Feitosa

Quantidade: 1

Valor unidade: 120,00

Valor total: 120,00

DIÁRIA: 0102/2018 23/02/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NOS DIA 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 102/2018.

Beneficiário: Jeane Guimarães Sampio

Quantidade: 3

Valor unidade: 140,00

Valor total: 420,00

DIÁRIA: 0098/2018 20/02/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 98/2018.

Beneficiário: Maria Aurivania Rabelo

Quantidade: 1

Valor unidade: 250,00

Valor total: 250,00

DIÁRIA: 0091/2018 09/02/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TOME-AÇU-PA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0091/2018.

Beneficiário: Doriedson Teixeira dos Santos

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0090/2018 09/02/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TOME-AÇU-PA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0090/2018.

Beneficiário: Antonio Marcio Martins de Oliveira

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0089/2018 09/02/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TOME-AÇU-PA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0089/2018.

Beneficiário: Francisco Ronilson da Silva

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0080/2018 02/02/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BENEVIDES-PA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0080/2018.

Beneficiário: Doriedson Teixeira dos Santos

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0079/2018 02/02/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BENEVIDES-PA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0079/2018.

Beneficiário: Antonio Marcio Martins de Oliveira

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0078/2018 02/02/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BENEVIDES-PA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 00078/2018.

Beneficiário: Francisco Ronilson da Silva

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0074/2018 02/02/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 02 DE FEVREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0074/2018.

Beneficiário: Doriedson Teixeira dos Santos

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0073/2018 02/02/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0073/2018.

Beneficiário: Antonio Marcio Martins de Oliveira

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0072/2018 02/02/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0072/2018.

Beneficiário: Francisco Ronilson da Silva

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0071/2018 02/02/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 071/2018.

Beneficiário: Andrea do Socorro Rodrigues Sousa

Quantidade: 3

Valor unidade: 140,00

Valor total: 420,00

DIÁRIA: 0070/2018 31/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 31 A 01 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 070/2018.

Beneficiário: Maria Aurivania Rabelo

Quantidade: 2

Valor unidade: 250,00

Valor total: 500,00

DIÁRIA: 0062/2018 29/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 30 E 31 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0062/2018.

Beneficiário: Valdecir Justino Braz

Quantidade: 1.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 210,00

DIÁRIA: 0058/2018 26/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 29 E 30 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 58/2018.

Beneficiário: Maria Aurivania Rabelo

Quantidade: 2

Valor unidade: 250,00

Valor total: 500,00

DIÁRIA: 0049/2018 25/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0049/2018.

Beneficiário: Doriedson Teixeira dos Santos

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0048/2018 25/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0048/2018.

Beneficiário: Antonio Marcio Martins de Oliveira

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0047/2018 25/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 47/2018.

Beneficiário: Nelson da Silva Borges

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0043/2018 24/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO MIGUEL-PA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0043/2018.

Beneficiário: Izan Yver Nascimento de Carvalho

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0042/2018 24/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO MIGUEL DO GUAMA-PA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0042/2018.

Beneficiário: Elaise Maria Silva Guedes

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0038/2018 23/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0038/2018.

Beneficiário: Aguida Mayra Silva de Jesus

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0037/2018 23/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0037/2018.

Beneficiário: Izan Yver Nascimento de Carvalho

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0036/2018 23/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0036/2018.

Beneficiário: Elaise Maria Silva Guedes

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0035/2018 23/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0035/2018.

Beneficiário: Doriedson Teixeira dos Santos

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0034/2018 23/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0034/2018.

Beneficiário: Antonio Marcio Martins de Oliveira

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0033/2018 22/01/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 22 E 23 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0033/2018.

Beneficiário: Maria Aurivania Rabelo

Quantidade: 2

Valor unidade: 250,00

Valor total: 500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo