Diárias

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Lista de diárias Foram encontradas 759 registros Informações atualizadas em: 15/05/2026 - 21:24:36

DIÁRIA: 0453/2018 14/06/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGONIAS-PA NO DIA 19 E 20 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 453/2018.

Beneficiário: Audanice Bastos Benicio

Quantidade: 2

Valor unidade: 120,00

Valor total: 240,00

DIÁRIA: 0452/2018 14/06/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 19 E 20 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 452/2018.

Beneficiário: Chiara de Fatima da Silva Sampaio

Quantidade: 2

Valor unidade: 120,00

Valor total: 240,00

DIÁRIA: 0451/2018 14/06/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 19 E 20 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 4518/2018.

Beneficiário: Valcilene Carvalho da Costa

Quantidade: 2

Valor unidade: 120,00

Valor total: 240,00

DIÁRIA: 0450/2018 14/06/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 19 E 20 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 450/2018.

Beneficiário: Shyrliane Gomes Sousa

Quantidade: 2

Valor unidade: 120,00

Valor total: 240,00

DIÁRIA: 0449/2018 14/06/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 19 A 20 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 449/2018.

Beneficiário: Jaqueline Soares da Silva

Quantidade: 2

Valor unidade: 120,00

Valor total: 240,00

DIÁRIA: 0437/2018 11/06/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 11 E 12 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 437/2018.

Beneficiário: Maria da Conceição da Silva Santana

Quantidade: 2

Valor unidade: 250,00

Valor total: 500,00

DIÁRIA: 0436/2018 11/06/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 11 E 12 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 436/2018.

Beneficiário: Jacilene Bastos Benicio

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0435/2018 11/06/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 11 E 12 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 435/2018.

Beneficiário: Luciana Alencar de Carvalho

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0396/2018 24/05/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 29 E 30 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 396/2018.

Beneficiário: Juliana de Lima

Quantidade: 1.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 210,00

DIÁRIA: 0390/2018 22/05/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 25 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 390/2018.

Beneficiário: Claudiane Cristine Santos de Morais

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0389/2018 22/05/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 25 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 389/2018.

Beneficiário: Maria da Conceição da Silva Santana

Quantidade: 1

Valor unidade: 250,00

Valor total: 250,00

DIÁRIA: 0377/2018 17/05/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 17 E 18 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 377/2018.

Beneficiário: Andre Luiz da Silva Costa

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0376/2018 15/05/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 16 E 17 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 376/2018.

Beneficiário: Jaqueline Soares da Silva

Quantidade: 2

Valor unidade: 120,00

Valor total: 240,00

DIÁRIA: 0375/2018 15/05/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 16 E 17 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 375/2018.

Beneficiário: Valcilene Carvalho da Costa

Quantidade: 2

Valor unidade: 120,00

Valor total: 240,00

DIÁRIA: 0321/2018 02/05/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 03 E 04 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA 321/2018.

Beneficiário: Antonia Gercilene Soares Gomes

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0320/2018 02/05/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 02 E 03 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA 320/2018.

Beneficiário: Luciana Alencar de Carvalho

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0301/2018 24/04/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 02 E 03 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA 301/2018.

Beneficiário: Rozinete Cordeiro Reis

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0288/2018 20/04/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 26 E 27 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA 288/2018.

Beneficiário: Claudiane Cristine Santos de Morais

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0281/2018 20/04/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAPANEMA-PA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA 281/2018.

Beneficiário: Imaculada Conceiçao da Cruz Magalhaes

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0279/2018 20/04/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA 278/2018.

Beneficiário: Renato Cezar Gomes Silva

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0252/2018 10/04/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02,5 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 09 A 13 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA 252/2018.

Beneficiário: Joao Junior Borges de Oliveira

Quantidade: 2.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 300,00

DIÁRIA: 0177/2018 19/03/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA, NO DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0177/2018.

Beneficiário: Audanice Bastos Benicio

Quantidade: 2

Valor unidade: 120,00

Valor total: 240,00

DIÁRIA: 0176/2018 19/03/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA, NO DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0176/2018.

Beneficiário: Antonia Gercilene Soares Gomes

Quantidade: 2

Valor unidade: 120,00

Valor total: 240,00

DIÁRIA: 0174/2018 19/03/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA, NO DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0174/2018.

Beneficiário: Jacilene Bastos Benicio

Quantidade: 2

Valor unidade: 120,00

Valor total: 240,00

DIÁRIA: 0173/2018 19/03/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA, NO DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0144/2018.

Beneficiário: Jaqueline Soares da Silva

Quantidade: 2

Valor unidade: 120,00

Valor total: 240,00

DIÁRIA: 0172/2018 19/03/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA, NO DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0172/2018.

Beneficiário: Valcilene Carvalho da Costa

Quantidade: 2

Valor unidade: 120,00

Valor total: 240,00

DIÁRIA: 0110/2018 01/03/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A IPICUNA DO PARA, NO DIA 07 E 08 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 110/2018.

Beneficiário: Klincia Verica Ferreira Almeida

Quantidade: 2

Valor unidade: 120,00

Valor total: 240,00

DIÁRIA: 0106/2018 23/02/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 106/2018.

Beneficiário: Valcilene Carvalho da Costa

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0105/2018 23/02/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 105/2018.

Beneficiário: Luciana Alencar de Carvalho

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0104/2018 23/02/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 104/2018.

Beneficiário: Maria da Conceição da Silva Santana

Quantidade: 1

Valor unidade: 250,00

Valor total: 250,00

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